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在与某家客户交易的时候,哪些单据可进行信用额度的管控()?

A、订单

B、报价单

C、销货单

D、销退单

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进货的业务凭证包括

A.询/报价单

B.生产通知单

C.销货日报表

D.商品盘点表

以下关于销货单“开票码”的说明,正确的是()?

A、可手动勾选

B、“开票码”是指当此笔销货信息,开完发票之后,系统会自动将“开票码”打勾

C、执行完【退货验退件】后“开票码”被勾选

D、如果手动勾选销货单的“开票码”表示该张销货单需要开发票

销货单在复制前置单据的时候,为何来源“报价单”的选项为灰色()?

A、报价单没有审核

B、销货单企启用了核对订单

C、报价单没有启用分量计价

D、报价单没有做客户审核

2017年2月,某审计组对甲公司2016年度财务收支进行了审计,有关情况和资料如下:
1.审计人员在对甲公司信息系统内部控制进行初步了解的基础上,对信息系统的一般控制和应用控制进行了审查,包括:
(1)审查信息系统的开发维护过程,
(2)审查数据在输入信息系统前是否进行了认真审核;
(3)审查信息系统输出资料是否有健全的处理和分发制度;
(4)审查信息系统是否有软硬件和数据文件的灾难补救方案。
2.审计人员发现,甲公司仓库保管员承担了以下职责
(1)将产品入库单信息输入计算机系统;
(2)根据产品出库单登记永续盘存记录;
(3)单独对仓储物资进行定期盘点,盘点结果交给财务部门作为调整存货账面价值的依据
(4)批准仓储物资的报废核销。
3.审计人员了解到,甲公司每日将收款汇总表、收款清单和银行进账单进行核对,并定期取得银行对账单,由不负责记录银行存款日记账的人员编制银行存款余额调节表。
4.甲公司的相关制度规定,仓库在收到经批准的销货单之后,编制发运凭证并发货
5.2016年月12日31甲公司应收账款余额为7000万元,共计60个明细账户。审计人员随机抽取了15个明细账户进行审查,其账面余额为1600万元,审定金额为1300万元。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
“资料4”中,审计人员为了确定甲公司是否在收到经批准的销货单应当实施的控制测试为:
A.询问仓库保管员发货的流程
B.核对发运凭证和相对应销货单上的金额是否相符
C.从发运凭证中抽取样本,并追查至经批准的销货单
D.从经批准的销货单中抽取样本,并追查至发运凭证

“销售管理子系统中”未出货完毕的订单信息如何做期初开账()?

A、录入“成本开账调整单”

B、录入客户订单将剩余的未出货数量输入即可

C、将原订单录入,将过去部分交货的信息录入销货单

D、将原订单录入,不需要输入销货单,直接通过工具栏的“输入已交数量”输入开账时间点之前的以销售数量即可

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